- Marylène
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Date d'inscription : 12/08/2007
Émettre les chèques aux fournisseurs
Dim 12 Aoû 2007 - 21:14
Bonjour à tous,
Je suis nouvellement utilitaire du logiciel Acomba. Dernièrement, j'ai émis des chèques pour les fournisseurs. Cependant, je n'ai pas trouvé l'endroit où je dois inscrire le numéro des chèques sur lesquels je dois imprimer. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet? Aussi, vu que mes chèques sont tous sortis, comment je fais pour aller inscrire et/ou corriger ce numéro de chèque pour le bon fournisseur.
Un gros merci pour votre aide!
Marylène
Je suis nouvellement utilitaire du logiciel Acomba. Dernièrement, j'ai émis des chèques pour les fournisseurs. Cependant, je n'ai pas trouvé l'endroit où je dois inscrire le numéro des chèques sur lesquels je dois imprimer. Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet? Aussi, vu que mes chèques sont tous sortis, comment je fais pour aller inscrire et/ou corriger ce numéro de chèque pour le bon fournisseur.
Un gros merci pour votre aide!
Marylène
- TopGun
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Date d'inscription : 08/08/2007
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Re: Émettre les chèques aux fournisseurs
Mar 14 Aoû 2007 - 16:17
Bonjour Marylène,
Pour imprimer tes chèques fournisseurs, tu dois aller dans l'onglet Fournisseur / Paiement. Ensuite tu sélectionne le fournisseur dans ta liste.
C'est à cette étape que tu peux sélectionner la date du paiement aussi.
Ensuite, tu cliques sur l'îcone paiement en attente et tu sélectionnes les factures que tu as a payer.
Si les chèques que tu as déjà imprimé ne sont pas transféré à la comptabilité, tu peux aller dans l'onglet transactions et dans l'onglet chèque. Là tu sélectionnes les chèques que tu as imprimé, et tu peux les suprimmer. Comme ça tu peux refaire tes paiement en recommençant du début.
J'espère que ça pourra t'aider.
Pour imprimer tes chèques fournisseurs, tu dois aller dans l'onglet Fournisseur / Paiement. Ensuite tu sélectionne le fournisseur dans ta liste.
C'est à cette étape que tu peux sélectionner la date du paiement aussi.
Ensuite, tu cliques sur l'îcone paiement en attente et tu sélectionnes les factures que tu as a payer.
Si les chèques que tu as déjà imprimé ne sont pas transféré à la comptabilité, tu peux aller dans l'onglet transactions et dans l'onglet chèque. Là tu sélectionnes les chèques que tu as imprimé, et tu peux les suprimmer. Comme ça tu peux refaire tes paiement en recommençant du début.
J'espère que ça pourra t'aider.
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