- Claudia.G
- Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 18/08/2011
Problème relatif à la fin de mois
Jeu 18 Aoû 2011 - 14:13
Bonjour,
j'ai cherché un moment sur le forum pour trouver la réponse à mon problème, mais je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchais encore.
Je prends la relève au niveau de la comptabilité dans une entreprise, et j'ai un problème majeur avec ma fin de mois. Je dois fermé la période de juin et juillet sachant qu'on est à la fin du mois d'août. Le dernier comptable avait déjà fait le transfert détaillé au module comptabilité des transactions de juillet et début août, sans avoir fermé la période de juin. Je me retrouve donc avec des écritures de juin, juillet et août dans mes états financiers, et je n'arrive pas à faire balancer ma conciliation bancaire, je commence à désespérer!
Quelqu'un peu me dire comment tout remettre dans la période respective sans me faire recommencer 3 mois de travail?
Merci,
J'espère sincèrement que quelqu'un pourra m'aider!
Claudia
j'ai cherché un moment sur le forum pour trouver la réponse à mon problème, mais je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je cherchais encore.
Je prends la relève au niveau de la comptabilité dans une entreprise, et j'ai un problème majeur avec ma fin de mois. Je dois fermé la période de juin et juillet sachant qu'on est à la fin du mois d'août. Le dernier comptable avait déjà fait le transfert détaillé au module comptabilité des transactions de juillet et début août, sans avoir fermé la période de juin. Je me retrouve donc avec des écritures de juin, juillet et août dans mes états financiers, et je n'arrive pas à faire balancer ma conciliation bancaire, je commence à désespérer!
Quelqu'un peu me dire comment tout remettre dans la période respective sans me faire recommencer 3 mois de travail?
Merci,
J'espère sincèrement que quelqu'un pourra m'aider!
Claudia
- ltremblay
- Nombre de messages : 11
Ville : La Plaine
Date d'inscription : 14/06/2007
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: AcomExpert
comptabilité
Ven 19 Aoû 2011 - 15:52
Bonjour Claudia, dans un premier temps tu peux te créer des lots, par la suite click dans chaque écriture et les mettre dans les lots par exemples lot juillet et assure toi nque l'écriture est inscripte dans le lot et détruire la transaction dans la période.
pour ce qui es de ta conciliation fais les toujours selon la date de la conciliation qui devrais être le dernier jour du mois courant. bonne chance.
pour ce qui es de ta conciliation fais les toujours selon la date de la conciliation qui devrais être le dernier jour du mois courant. bonne chance.
- ltremblay
- Nombre de messages : 11
Ville : La Plaine
Date d'inscription : 14/06/2007
Fiche d'Entreprise
Nom de l'entreprise: AcomExpert
comptabilité
Ven 19 Aoû 2011 - 15:55
Bonjour Claudia, dans un premier temps tu peux te créer des lots, par la suite click dans chaque écriture et les mettre dans les lots par exemples lot juillet et assure toi nque l'écriture est inscripte dans le lot et détruire la transaction dans la période.
pour ce qui es de ta conciliation fais les toujours selon la date de la conciliation qui devrais être le dernier jour du mois courant. bonne chance.
pour ce qui es de ta conciliation fais les toujours selon la date de la conciliation qui devrais être le dernier jour du mois courant. bonne chance.
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