- garf96
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ERREUR EN FACTURATION
Ven 28 Juin 2013 - 11:20
Bonjour,
J'ai facturé un client et inscrit un paiement partiel en chèque en mode facturation. Sans que je m'en aperçoive, la 2e partie s'est automatiquement enregistrée comme étant payée comptant. Ce qui, dans mon cas, est faux.
J'ai voulu corriger le tir en renversant ma facture initiale. Oups! Je me retrouve donc avec un montant au crédit pour ce client.
Je comprend l'erreur d'avoir renversé la facture initiale car elle a aussi renversé le paiement. Dans la réalité, je n'ai ni déposé son chèque et ni reçu le dit paiement comptant. Et je retrouve comme si je lui devais ces sous. Et comme j'ai inscrit le paiement à même la facturation, j'étais incapable d'aller supprimer le paiement.
Selon vous, quelle écriture dois-je faire maintenant pour corriger le tout?
Merci d'avance
Garf
J'ai facturé un client et inscrit un paiement partiel en chèque en mode facturation. Sans que je m'en aperçoive, la 2e partie s'est automatiquement enregistrée comme étant payée comptant. Ce qui, dans mon cas, est faux.
J'ai voulu corriger le tir en renversant ma facture initiale. Oups! Je me retrouve donc avec un montant au crédit pour ce client.
Je comprend l'erreur d'avoir renversé la facture initiale car elle a aussi renversé le paiement. Dans la réalité, je n'ai ni déposé son chèque et ni reçu le dit paiement comptant. Et je retrouve comme si je lui devais ces sous. Et comme j'ai inscrit le paiement à même la facturation, j'étais incapable d'aller supprimer le paiement.
Selon vous, quelle écriture dois-je faire maintenant pour corriger le tout?
Merci d'avance
Garf
- garf96
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Re: ERREUR EN FACTURATION
Lun 26 Aoû 2013 - 10:57
Je viens de faire ma conciliation bancaire du mois et surprise (pas tant que ça quand même!), je ne balance pas.
Alors je reviens à la charge en demandant de l'aide avec cette situation.
Merci à l'avance...
Garf
Alors je reviens à la charge en demandant de l'aide avec cette situation.
Merci à l'avance...
Garf
- FORMATEURACOMBA
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Date d'inscription : 16/11/2011
Re: ERREUR EN FACTURATION
Mar 27 Aoû 2013 - 10:39
Bonjour,
La seule facon de gerer la factuation ou de corriger des erreur, cest de faire exactement l'inverse.
Facturation avec paiement cheque et comptant
Facturation negative avec remboursement cheque et comptant..
puis recommencer.
La seule facon de gerer la factuation ou de corriger des erreur, cest de faire exactement l'inverse.
Facturation avec paiement cheque et comptant
Facturation negative avec remboursement cheque et comptant..
puis recommencer.
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