- dtheorest
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Date d'inscription : 02/01/2010
Premiere paie de 2010
Dim 3 Jan 2010 - 0:38
Bonsoir et merci d'être là,
Je fais de la compta depuis des décennies. je n'ai jamais travailler avec Acomba. Depuis septembre je fais face à ce logiciel pour un nouvel employeur. J'ai appris sur le tas et grâce au plan que nous avons avec Fortsum. Malgré tout je ne me sens pas confiante face à ma façon de fonctionner, je me remets toujours en question. Malheureusement mon prédécesseur m'a laissé une compta ou tout ce que je touche est merdique. J'ai pris le poste en fin sept 09: l'année fiscale de Avril 2008 au 31 mars 2009 n'était pas fermée et ne balançait pas non plus, j'ai laissé le tout au CA car je me devais d'apprendre et comprendre le fonctionnement du logiciel et de l'entreprise. En résumé, j'ai les écritures de régularisation pour l'année antérieure mais aucun mois fermés pour l'année en cours et voila que pour changer de période de paie je dois transférer le tout en compta ce que j'ai fait mais dans la période courante qui est la 1 (avril 09)naturellement car je n'ai pas aucun mois de fermer (il y a trop d'erreurs à corriger) .... mais bon. Je sais que j'aurais peut-être du les transférer en lot....
J'ai besoin de savoir comment je fais pour sortir ma première paie (période 1 de 52 paies) de 2010?
Est-ce que la mise à jour de 9.41 est la réponse à ma question?
Merci de me répondre
Je fais de la compta depuis des décennies. je n'ai jamais travailler avec Acomba. Depuis septembre je fais face à ce logiciel pour un nouvel employeur. J'ai appris sur le tas et grâce au plan que nous avons avec Fortsum. Malgré tout je ne me sens pas confiante face à ma façon de fonctionner, je me remets toujours en question. Malheureusement mon prédécesseur m'a laissé une compta ou tout ce que je touche est merdique. J'ai pris le poste en fin sept 09: l'année fiscale de Avril 2008 au 31 mars 2009 n'était pas fermée et ne balançait pas non plus, j'ai laissé le tout au CA car je me devais d'apprendre et comprendre le fonctionnement du logiciel et de l'entreprise. En résumé, j'ai les écritures de régularisation pour l'année antérieure mais aucun mois fermés pour l'année en cours et voila que pour changer de période de paie je dois transférer le tout en compta ce que j'ai fait mais dans la période courante qui est la 1 (avril 09)naturellement car je n'ai pas aucun mois de fermer (il y a trop d'erreurs à corriger) .... mais bon. Je sais que j'aurais peut-être du les transférer en lot....
J'ai besoin de savoir comment je fais pour sortir ma première paie (période 1 de 52 paies) de 2010?
Est-ce que la mise à jour de 9.41 est la réponse à ma question?
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